{"id":6606,"date":"2024-09-19T11:34:33","date_gmt":"2024-09-19T14:34:33","guid":{"rendered":"https:\/\/bakertillylatam.com\/?p=6606"},"modified":"2024-10-07T09:51:09","modified_gmt":"2024-10-07T12:51:09","slug":"un-nuevo-enfoque-de-la-auditoria-interna-que-depende-de-su-capacidad-de-generacion-de-valor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bakertillylatam.com\/en\/news\/un-nuevo-enfoque-de-la-auditoria-interna-que-depende-de-su-capacidad-de-generacion-de-valor\/","title":{"rendered":"Un nuevo enfoque de la Auditor\u00eda Interna que depende de su capacidad de generaci\u00f3n de valor"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las normas globales de Auditor\u00eda Interna fueron revisadas en enero de 2024 y ser\u00e1n aplicables a partir del per\u00edodo 2025. Si bien es un marco que puede ser acogido bajo un enfoque mandatorio por los distintos estados nacionales, es una decisi\u00f3n interna de las empresas acogerse a las buenas pr\u00e1cticas internacionales, como garant\u00eda de aseguramiento a los desaf\u00edos de sostenibilidad institucional.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-6607\" title=\"graficonota btlatam\" src=\"http:\/\/bakertillylatam.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/graficonota-btlatam-300x257.jpg\" alt=\"graficonota btlatam\" width=\"212\" height=\"182\" srcset=\"https:\/\/bakertillylatam.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/graficonota-btlatam-300x257.jpg 300w, https:\/\/bakertillylatam.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/graficonota-btlatam-14x12.jpg 14w, https:\/\/bakertillylatam.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/graficonota-btlatam.jpg 648w\" sizes=\"(max-width: 212px) 100vw, 212px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Lo que resulta verdaderamente interesante, y a la vez relevante, de este nuevo marco conformado por cinco dominios y 15 principios es que los subordina a un prop\u00f3sito espec\u00edfico de generaci\u00f3n de valor &#8211; el cual es el primer dominio-, que precisa claramente la necesidad de contar con una Auditor\u00eda \u201ccon prop\u00f3sito\u201d y es asegurar y\/o asesorar, bajo un enfoque basado en riesgos, aspectos claves de la organizaci\u00f3n que se refieren a <em>(1)<\/em>: \u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">El logro satisfactorio de los objetivos de la organizaci\u00f3n.\u00a0\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">El desempe\u00f1o de los procesos de gobierno, gesti\u00f3n de riesgos y control.\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">La toma de decisiones y la supervisi\u00f3n institucional<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">La reputaci\u00f3n y credibilidad con sus partes interesadas, y\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Su capacidad para servir al inter\u00e9s p\u00fablico.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Conocidas muchas de las experiencias y casos relacionados con la funci\u00f3n de auditor\u00eda interna en empresas de la regi\u00f3n, de distintos sectores e industrias, y de un tama\u00f1o y operaci\u00f3n importante, no deja de preocupar esta declaraci\u00f3n porque, si este es el derrotero principal, la p\u00e9rdida de orientaci\u00f3n de muchos de los trabajos de la auditor\u00eda interna puede ser significativa. Es decir, cuando se advierte que es m\u00e1s importante el impacto que el m\u00e9todo, y el resultado que el esfuerzo, es muy probable que, en muchos casos, se tenga que replantear el ejercicio de esta funci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se requieren capacidades y esto hace necesarios recursos, por supuesto, de conocimiento, financieros, tecnol\u00f3gicos y de personal. Sin embargo, se puede volver un c\u00edrculo vicioso si la Direcci\u00f3n de la Auditor\u00eda no demuestra efectividad en el aporte de valor para la organizaci\u00f3n, tomando como referencia los aspectos expuestos. En otras palabras, hay una relaci\u00f3n directamente proporcional entre disponibilidad de recursos de la auditor\u00eda interna y las capacidades de generaci\u00f3n de valor.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">De esta suerte, el enfoque de la Direcci\u00f3n de Auditor\u00eda Interna no puede ser eminentemente operacional y estrictamente basado en la microgesti\u00f3n de papeles de trabajo, evidencias, cronogramas, acciones y protocolos, como se estila en los esquemas y mecanismos tradicionales. Debe incorporar<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> la macrogesti\u00f3n, que llamo\u00a0 la gobernanza de la Auditor\u00eda, para apoyar el gobierno, la administraci\u00f3n y la supervisi\u00f3n de la organizaci\u00f3n en materia del logro de los objetivos institucionales, la exposici\u00f3n a la incertidumbre y la conformidad de su cumplimiento normativo, desde una perspectiva global, soportado en el engranaje operativo <em>(2)<\/em>.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Es por esta \u00faltima necesidad, que las Normas Globales de Auditor\u00eda consideran fundamental que, previo a la gesti\u00f3n y evaluaci\u00f3n del desempe\u00f1o de los servicios de la funci\u00f3n, se planifique estrat\u00e9gicamente el desarrollo de la actividad mediante la comprensi\u00f3n de los procesos de gobierno, gesti\u00f3n de riesgos y control de la Instituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para contribuir con este desaf\u00edo, en Baker Tilly hemos desarrollado una completa soluci\u00f3n integrada basada en pr\u00e1cticas de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento denominada GRCMAX\u00ae &#8211; <a href=\"https:\/\/www.grcmax.com\/\">www.grcmax.com<\/a>&#8211; que, soportada en un enfoque sist\u00e9mico, habilita a la Auditor\u00eda Interna la capacidad de:\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Dise\u00f1ar y formular el modelo de capacidades requeridas con base en las normas, marcos y buenas pr\u00e1cticas.\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Integrar, en un solo lugar, todos los requisitos y pr\u00e1cticas que afectan su labor, considerando las normas globales, est\u00e1ndares locales, requerimientos internos y dem\u00e1s instructivos.\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Desarrollar los diagn\u00f3sticos de madurez de los dominios, los principios, las pr\u00e1cticas y requisitos.\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Establecer las brechas, iniciativas y planes de mejora\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Articular los requerimientos, desviaciones y riesgos para la definici\u00f3n de las estrategias y los planes de acci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Desarrollar las estrategias, los planes de trabajo y hacer el seguimiento de los planes de acci\u00f3n y recomendaciones generadas.\u00a0<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El enfoque de la soluci\u00f3n est\u00e1 pensado, por supuesto, en la idea de apoyar las capacidades de los auditores internos con modelos, metodolog\u00edas y t\u00e9cnicas que amparan, desde la tecnolog\u00eda, las necesidades contempor\u00e1neas de la funci\u00f3n de Auditor\u00eda Interna.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(1) <span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0Tomado del Dominio 1 de las Normas Globales de Auditor\u00eda Interna.\u00a0\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n<p><em>(2) <span style=\"font-weight: 400;\">Definici\u00f3n de GRC como una capacidad del Desempe\u00f1o basado en principios \u2013 Principled Perfomarnce. OCEG. 2023.<\/span><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Autor:\u00a0<strong>Ricardo V\u00e1squez Bernal<\/strong><\/h3>\n<h4><em><span style=\"font-weight: 400;\">L\u00edder de los Servicios de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Baker Tilly Latam<br \/>\n<\/span><a href=\"\/en\/rvasquez@bakertillycolombia.com\/\">rvasquez@bakertillycolombia.com<\/a><\/em><\/h4>\n<h4><strong>\u00a0<\/strong><\/h4>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las normas globales de Auditor\u00eda Interna fueron revisadas en enero de 2024 y ser\u00e1n aplicables a partir del per\u00edodo 2025. 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